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招金集团组织开展2022年审计内控工作培训

时间:2022-06-29 浏览量:852



为进一步提升全集团审计内控工作的科学化、专业化、规范化水平,为企业高质量发展营造良好的合规环境,6月29日,招金集团举办2022年审计内控工作培训。培训邀请了南京审计大学教授陈丹萍进行了专题授课,集团公司党委副书记、总经理王乐译,集团埠内权属企业主要负责人,审计内控条线分管领导、部门负责人及业务骨干参加了现场培训,埠外权属企业参加了线上培训。

会上,王乐译总经理作了开班动员讲话,他从三方面指出了举办本次培训的目的,一是实现思想认识再深化,要把审计内控作为“一把手”工程抓深抓实,形成由一把手抓总、分管领导牵头、审计部门督导、各业务口联动的局面。二是实现工作流程再完善,既要推动审计发现问题整改落实,也要建立起长效机制,追根溯源,杜绝屡审屡犯。三是实现工作重点再明确,要以本次培训为契机,以市委巡查问题整改为抓手,切实将审计内控的职责落实落细,做到一处有问题,处处受警示。

结合培训目的,王乐译总经理就本次培训提出了三点希望:一是问个究竟,要带着问题认真听讲、主动提问、踊跃发问,问个究竟、问个明白。二是取到真经,要学到做好审计内控工作的科学思维方法和底层逻辑。三是用到实处,把培训所获转化为实际的行动和举措,不断提高审计内控工作质量。

为期一天的培训中,陈丹萍教授围绕审计内控工作的重要性、审计内控如何为企业防范风险、审计内控的常见误区、审计内控开展流程和方法等方面,结合其丰富的审计经验与经典案例进行了深入浅出的讲解,课程针对性、实用性强,既拓宽了专业视野,又启迪了思路,使参训人员对审计内控工作有了全新的认识,对内部审计实务、审计内控操作等有了进一步的理解,对下一步更好地开展审计内控工作具有很强的指导意义。

本次培训以提高业务素养促审计内控质量提升,有助于审计内控条线更好地发挥审计监督职能,不断提高企业经济运行管理质量和精细化管理水平,持续推进公司高质量发展。

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